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Fecha: 26 feb 2026

Ubicación: MADRID, ES

Empresa: Telefónica

Auditor/a Interno/a (Controles Financieros, Penales y Procesos de Negocio) Movistar Plus+

  • Ubicación: Tres Cantos, Madrid
  • Área: Auditoría Interna
  • Incorporación: A tratar en entrevista
  • Grupo: G.III

Misión

Supervisar el Sistema de Control Interno, en el ámbito de la auditoría de los procesos con impacto en el reporte financiero, identificando debilidades y riesgos y oportunidades de mejora que aseguren la fiabilidad de la información económico‑financiera y el adecuado funcionamiento del modelo de control interno, de acuerdo con los requerimientos regulatorios aplicables a empresas cotizadas en España.

La función que reporta a la Comisión de Auditoria y Control de Telefonica SA, estará alineada con las exigencias de la Ley del Mercado de Valores (LMV), la Ley 6/2023, así como con las directrices de la CNMV, que establecen que el Consejo debe garantizar:

  • La fiabilidad y calidad de la información financiera.
  • Una adecuada gestión de los riesgos financieros.
  • Un sistema de control interno formalizado, efectivo y basado en riesgos.

Así mismo, realizar los trabajos de auditoría en el ámbito de procesos de negocio que se determinen por la organización corporativa de Telefónica S.A., así como a petición de la Dirección de la Compañía.

Responsabilidades

  • Auditorías de controles financieros:

Desarrollar las auditorías de los procesos y controles alcanzados por controles financieros para las compañías Telefónica de España, Telefónica Móviles España, TAD y TSOL analizando el diseño y la efectividad de dichos controles a lo largo del ejercicio auditado.

Identificar las debilidades en el diseño y/o ejecución de los controles auditados, para proponer planes de acción que mitiguen los riesgos de error o manipulación en la información económico- financiero.

  • Auditorías de procesos de negocio

Realizar revisiones definidas por la dirección de auditoria interna corporativa o por la Dirección de la Compañía.

Analizar riesgos operativos y de negocio, identificando oportunidades de eficiencia y mejora del control interno.

  • Cumplimiento del Programa de Prevención de Delitos Penales (Modelo PD)

Atendiendo al Programa de Prevención de delitos penales de TE, la Organización debe evaluar de forma regular los riesgos del Grupo TE y controles necesarios para mitigarlos, las principales funciones a desarrollar en las diferentes compañías que forman el Grupo TE, serán:

  • Seguimiento y actualización de las actividades de control mitigantes identificadas para los riesgos penales, según las matrices ya existentes,
  • la auditoria de las estructuras de control interno en esta materia,
  • ayudar a la coordinación con las auditoria externas que realiza EY.
  • Auditoría continua

Con un enfoque que utiliza tecnología, automatización y análisis de datos, evaluar según varios KPIs identificados la eficacia de los controles y la calidad de la información.

NORMAS DE ACTUACIÓN

  • Estatuto de la Función de Auditoría Interna establecida por Telefónica S.A.
  • Normativa internacional para la práctica del ejercicio de Auditoría Interna.
  • Normativa regulatoria aplicable a empresas cotizadas (LMV, Ley 6/2023, CNMV).
  • Instrucciones y Metodología de Controles Financieros establecida por la unidad corporativa.

FORMACIÓN

  • Titulación superior universitaria en Economía, ADE, Contabilidad, Finanzas, Auditoría o similar.
  • Valorable máster o formación complementaria en Auditoría Interna, Economía, Contabilidad, Riesgos o Control de Gestión.

CONOCIMIENTO Y HABILIDADES

Competencias técnicas:

  • Conocimiento normativa Contable y procesos económico‑financieros.
  • Dominio de herramientas ofimáticas avanzadas, Excel, Access y Power Point.
  • Valorable manejo de herramientas de análisis de datos (Power BI, etc).

Competencias personales:

  • Capacidad Analítica y visión crítica.
  • Visión global de la compañía, de procesos y orientación al riesgo.
  • Capacidad de interlocución con áreas diversas de la compañía (Facturación, Control de Gestión, Contabilidad, Áreas de Red, RRHH, etc..).
  • Organización, autonomía y capacidad de trabajo en equipo
  • Orientación a resultados y a la mejora continua.

EXPERIENCIA

Valorable experiencia previa en Auditoría Interna, Auditoría Externa, Control de Gestión, Contabilidad o áreas de control financiero o de Intervención.

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