Fecha: 26 feb 2026
Ubicación: MADRID, ES
Empresa: Telefónica
Auditor/a Interno/a (Controles Financieros, Penales y Procesos de Negocio) Movistar Plus+
- Ubicación: Tres Cantos, Madrid
- Área: Auditoría Interna
- Incorporación: A tratar en entrevista
- Grupo: G.III
Supervisar el Sistema de Control Interno, en el ámbito de la auditoría de los procesos con impacto en el reporte financiero, identificando debilidades y riesgos y oportunidades de mejora que aseguren la fiabilidad de la información económico‑financiera y el adecuado funcionamiento del modelo de control interno, de acuerdo con los requerimientos regulatorios aplicables a empresas cotizadas en España.
La función que reporta a la Comisión de Auditoria y Control de Telefonica SA, estará alineada con las exigencias de la Ley del Mercado de Valores (LMV), la Ley 6/2023, así como con las directrices de la CNMV, que establecen que el Consejo debe garantizar:
- La fiabilidad y calidad de la información financiera.
- Una adecuada gestión de los riesgos financieros.
- Un sistema de control interno formalizado, efectivo y basado en riesgos.
Responsabilidades
- Auditorías de controles financieros:
Identificar las debilidades en el diseño y/o ejecución de los controles auditados, para proponer planes de acción que mitiguen los riesgos de error o manipulación en la información económico- financiero.
- Auditorías de procesos de negocio
Analizar riesgos operativos y de negocio, identificando oportunidades de eficiencia y mejora del control interno.
- Cumplimiento del Programa de Prevención de Delitos Penales (Modelo PD)
- Seguimiento y actualización de las actividades de control mitigantes identificadas para los riesgos penales, según las matrices ya existentes,
- la auditoria de las estructuras de control interno en esta materia,
- ayudar a la coordinación con las auditoria externas que realiza EY.
- Auditoría continua
NORMAS DE ACTUACIÓN
- Estatuto de la Función de Auditoría Interna establecida por Telefónica S.A.
- Normativa internacional para la práctica del ejercicio de Auditoría Interna.
- Normativa regulatoria aplicable a empresas cotizadas (LMV, Ley 6/2023, CNMV).
- Instrucciones y Metodología de Controles Financieros establecida por la unidad corporativa.
- Titulación superior universitaria en Economía, ADE, Contabilidad, Finanzas, Auditoría o similar.
- Valorable máster o formación complementaria en Auditoría Interna, Economía, Contabilidad, Riesgos o Control de Gestión.
Competencias técnicas:
- Conocimiento normativa Contable y procesos económico‑financieros.
- Dominio de herramientas ofimáticas avanzadas, Excel, Access y Power Point.
- Valorable manejo de herramientas de análisis de datos (Power BI, etc).
- Capacidad Analítica y visión crítica.
- Visión global de la compañía, de procesos y orientación al riesgo.
- Capacidad de interlocución con áreas diversas de la compañía (Facturación, Control de Gestión, Contabilidad, Áreas de Red, RRHH, etc..).
- Organización, autonomía y capacidad de trabajo en equipo
- Orientación a resultados y a la mejora continua.
Valorable experiencia previa en Auditoría Interna, Auditoría Externa, Control de Gestión, Contabilidad o áreas de control financiero o de Intervención.
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